Apakah Pengurangan Biaya Kantor Rumah Itu?

Pelajari Apa yang Memenuhi Syarat sebagai Ruang Kantor Rumah dan Cara Menghitung Pengurangan

Pengurangan biaya kantor rumah dapat menghemat uang yang signifikan pada waktu pajak jika Anda berwiraswasta dan bekerja di luar rumah Anda, tetapi itu bukan untuk menjadi lemah hati. Bahkan, cukup rumit bahwa Internal Revenue Service telah mendedikasikan buku setebal 32 halaman (Publikasi 587) untuk menjelaskan seluk-beluknya.

Siapa yang Dapat Mengklaim Pengurangan Biaya Kantor Rumah?

Tidak cukup bahwa Anda mengurus pembukuan bisnis di ruang kerja Anda hampir setiap malam.

Jika anak-anak Anda tergeletak di sofa di samping Anda dan laptop Anda, Anda tidak dapat mengklaim pemotongan biaya kantor rumah karena ruang yang dipertanyakan harus digunakan secara eksklusif untuk tujuan bisnis. Pikirkan kamar tidur cadangan yang Anda dedikasikan sepenuhnya untuk pekerjaan Anda atau garasi yang telah Anda sesuaikan dengan bengkel tanpa ruang tersisa untuk memarkir mobil Anda. Ini tidak berarti anak-anak Anda atau pasangan Anda tidak dapat memasuki ruang kerja Anda, tetapi interupsi tidak boleh lebih dari yang seharusnya jika Anda bekerja di luar rumah.

Ruang di rumah Anda yang Anda gunakan untuk bisnis juga harus menjadi tempat utama bisnis Anda. Ini berarti Anda menjalankan operasi Anda dari lokasi ini. Jika pekerjaan Anda melibatkan pertemuan dengan klien atau pelanggan di lokasi mereka, ini diperbolehkan jika Anda selalu kembali ke area kerja ini di rumah Anda untuk berurusan dengan logistik menjalankan operasi Anda - klien faktur, menjadwalkan janji dan membayar tagihan bisnis Anda.

Tentu saja, jika Anda benar-benar bertemu dengan klien, pelanggan, atau pasien di kantor rumah Anda, semua menjadi lebih baik.

Cara Mudah Menghitung Pengurangan Biaya Kantor Rumah Anda

Anda memiliki dua opsi untuk menghitung jumlah deduksi Anda. Yang satu jauh lebih mudah daripada yang lain, tetapi Anda mungkin mengurangi sendiri jika Anda menggunakannya.

IRS menawarkan opsi yang disederhanakan yang mungkin sesuai jika kantor rumah Anda berada di sisi kecil, hingga 300 kaki persegi. Kalikan luasnya dengan $ 5 per kaki persegi. Ada deduksi Anda. Tentunya, semakin kecil ruang Anda, semakin sedikit deduksi yang dapat Anda terima. Kedua kriteria di atas masih berlaku - area harus digunakan secara teratur dan eksklusif dan itu harus menjadi tempat bisnis utama Anda.

Mengklaim Pengeluaran Kantor Rumah Pengurangan Jalan Lama

Opsi yang disederhanakan telah tersedia sejak 2013. Sebelum itu, pengusaha kantor rumah harus melalui beberapa perhitungan rumit untuk sampai pada pemotongan mereka, dan Anda mungkin masih ingin melakukan ini karena pada akhirnya dapat menghemat lebih banyak uang.

Opsi yang lebih rumit menggunakan IRS Form 8829 untuk menghitung pengurangan kantor rumah. Ini mengharuskan Anda menentukan persentase total area rumah Anda, kemudian area yang Anda gunakan secara eksklusif untuk keperluan bisnis. Jika totalnya 2.500 kaki persegi, dan jika area kerja Anda seluas 250 kaki persegi, Anda berhak untuk memotong 10 persen dari pengeluaran rumah yang memenuhi syarat karena mereka didedikasikan untuk bisnis Anda. Bagilah total area yang dapat digunakan di rumah Anda dengan area kerja Anda untuk sampai pada persentase Anda.

Anda dapat mengambil persentase dari pengeluaran terkait rumah yang diperbolehkan, berdasarkan persentase rumah Anda yang digunakan untuk bisnis, termasuk biaya-biaya ini:

Anda tidak dapat menyertakan biaya untuk rumah yang tidak ada hubungannya dengan bisnis Anda. Misalnya, jika Anda menambahkan teras di sisi lain dari rumah Anda, Anda tidak dapat menyertakannya dalam perhitungan deduksi Anda.

Jika total pengeluaran rumah Anda yang diizinkan adalah $ 20.000 per tahun dan Anda berhak mendapat potongan 10 persen karena Anda menggunakan 10% dari rumah Anda untuk tujuan bisnis.

Pengurangan Anda adalah $ 2.000, yang berarti Anda baru saja menghemat $ 2.000 dengan mengklaim pemotongan biaya kantor rumah - kemungkinan besar lebih daripada jika Anda memilih perhitungan yang disederhanakan.

Cara Menyertakan Pengurangan Kantor Rumah pada Pengembalian Pajak Anda

Jika Anda wiraswasta dan Anda membayar pajak sebagai pemilik tunggal atau anggota tunggal, Anda kemudian akan melaporkan pengurangan ini pada Baris 30 Jadwal C dengan pengembalian pajak Anda. Untuk jenis hukum bisnis lainnya, lihat artikel tentang deduksi bisnis rumahan dan jenis bisnis ini untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana dan di mana harus memasukkan pengurangan ini dalam pengembalian pajak bisnis Anda. Jika Anda seorang karyawan, Anda dapat memasukkan pengurangan ini pada Jadwal A, Pengurangan Item.

Tidak Semua Bisnis Rumah Diperlakukan Sama

Tidak semua bisnis rumahan diperlakukan persis sama. Aturan khusus berlaku untuk operasi penitipan siang hari dan jika Anda menggunakan ruang rumah Anda untuk menyimpan persediaan. Konsultasikan dengan akuntan atau pengacara pajak jika ini kasusnya.

Kembali ke Pajak dan Bisnis Rumah Anda

Penolakan

Artikel ini menyajikan informasi umum; Saya bukan pengacara pajak atau spesialis persiapan pajak. Lihat publikasi IRS dan rujuk pertanyaan ke konsultan pajak Anda.